Уточненка по НДС в 1С:Бухгалтерии 8
Что в этом случае делать? — формировать дополнительные листы к книге покупок в текущем периоде и сдаем уточненную декларацию по НДС. А как правильно оформить это в 1С:Бухгалтерии 8? Об этом и будет данная статья.
Что в этом случае делать? — формировать дополнительные листы к книге покупок в текущем периоде и сдаем уточненную декларацию по НДС. А как правильно оформить это в 1С:Бухгалтерии 8? Об этом и будет данная статья.
Итак, для простоты берем конкретные цифры и даты:
- Закрыт 2 квартал 2009 года
- Счет-фактура (полученная) имеет дату от 15 июня 2009 года на сумму 118 рублей, в т.ч. НДС 18 рублей
- Сейчас у нас 25 августа 2009 года (отчеты за полугодие сданы)
Что должно получиться:
- ОСВ за 2 квартал должна остаться неизменной (все изменения текущим перидом)
- Должны быть распечатаны дополнительные листы к книге покупок
- Декларация по НДС за полугодие должна учитывать новую Счет-фактуру
Как это отразить в 1С:Бухгалтерии 8. Идем по порядку
- ОСВ за 2 квартал должна остаться неизменной (все изменения текущим периодом). Здесь все просто:
- Вводим «поступление товаров и услуг»
- Дата документа текущая (25 августа 2009 года)
- Дата документа входящая 15 июня 2009 (рисунки доступны в pdf версии статьи внизу документа).
- Должны быть распечатаны дополнительные листы к книге покупок. Создаем документ «Формирование записей книги покупок» (как обычно), заполняем через кнопку «заполнить». При этом в табличную часть «Вычет НДС по приобретенным ценностям» кроме всех покупок за текущий период попадет строка с нашей Счет-фактурой. Нам остается только указать корректируемый период (15 июня 2009 года) и установить отметку «Запись доп.листа» (рисунки доступны в pdf версии статьи внизу документа).
- Для печати дополнительного листа переходим в отчет «Книга покупок», указываем в настройках период июнь 2009, галочка «формировать дополнительные листы» «за текущий период», галочка «выводить только доп.листы» и получаем требуемый результат (рисунки доступны в pdf версии статьи внизу документа).
- Декларация по НДС за полугодие должна учитывать новую Счет-фактуру. Здесь казалось бы все просто: заходим в существующую декларацию, нажимаем «заполнить» и отчет готов. Но есть маленький нюанс: при заполнении декларации 1С учитывает данные и изменения до даты подписи документа. Это поле заполняется автоматически текущей датой при формировании нового отчета и на него, как правило, никто не обращает внимания. Поэтому, если просто нажать «заполнить» в ранее созданной декларации, наша счет-фактура в нее не попадет. Поэтому лучше создать новый отчет и заполнить его (можно изменить дату подписи в существующем и перезаполнить, но тогда Вы потеряете историю сдачи отчетов). Обратите внимание: дата подписи должна стоять 25 августа 2009 года.
На этом процедура отражения счет-фактуры за прошедший период закончена, можно смело отправляться в налоговую.